分享到:
首页 > 财政预决算
  • 索  引 号:00823673-9/2024-25073 主题分类:
  • 发文机关:五指山市通什镇 成文日期:2024-03-11 17:12
  • 标       题: 2024年五指山市通什镇财政所部门预算
  • 文       号:发布日期: 2024-03-11 17:12
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 时  效 性:
    有效
    有效

2024五指山市通什镇财政所部门预算

目录


第一部分  五指山市通什镇财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  五指山市通什镇财政所2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分五指山市通什镇财政所2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分  五指山市通什镇财政所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的各项方针、政策,组织实施本乡镇的财政管理工作。

(二)监督管理本级政府及其所属单位的财务、会计及本乡镇国有资产管理和集体资产。

(三)统一管理乡镇财政预算内外资金,实行预算内外资金统筹使用的综合财政预算。

(四)负债本镇财政资金监管工作。

(五)负责城乡居民基本医疗保险的征收管理工作。

(六)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入五指山市通什镇财政所部门2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

五指山市通什镇财政所本级预算单位,无二级预算单位


第二部分 五指山市通什镇财政所2024年部门预算表

(此部分单位预算公开表)

        第三部分五指山市通什镇财政所2024年部门预算情况说明

一、关于五指山市通什镇财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市通什镇财政所2024年财政拨款收支总预算122.81万元。其中,收入总计122.81万元,包括一般公共预算本年收122.81万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计122.81万元,包括一般公共服务支出83.62万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业12.43万元、卫生健康支出20.55万元、住房保障支出6.21万元结转下年0万元。

    二、关于五指山市通什镇财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

五指山市通什镇财政所2024年一般公共预算当年拨款122.81万元,比上年预算数增加22.69万元,主要是工作任务增加、人员工资正常晋升、社保基数变动和人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出83.62万元,占68.09%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.43万元,10.12%;卫生健康(类)支出20.55万元,16.73%;住房保障(类)支出6.21万元,5.06%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为74.62万元,比上年预算数增加16.84万元,主要是人员工资正常晋升、人员增加造成人员经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2024年预算数为9万元,比上年预算数减少1万元,主要是节约开支预算减少。

3.社会保障和就业(类)行政单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算数为8.29万元,比上年预算数增加2.21万元,主要是人员增加、正常晋升、养老缴费基数变动而增加基本养老保险缴费预算

4.社会保障和就业(类)行政单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2024年预算数为4.14万元,比上年预算数增加1.1万元,主要是人员增加、正常晋升、职业年金基数变动而增加职业年金保险缴费预算

   5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为4.4万元,比上年预算数增加1.17万元,主要是人员增加、正常晋升、医疗保险缴费基数变动而增加医疗保险预算。  

 6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为10.14万元,比上年预算数增加0.71万元,主要是人员增加、正常晋升、公务员医疗补助缴费基数变动而增加公务员医疗补助预算。

    7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)医疗保障管理事务(项)2024年预算数为6万元,比上年预算数持平6万元,主要是节约开支没有增加预算

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为6.21万元比上年预算数增加1.65万元,主要是人员增加、正常晋升、住房公积金缴费基数变动而增加住房公金预算。

三、关于五指山市通什镇财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市通什镇财政所2024年一般公共预算基本支出为107.81万元,其中:

人员经费97.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、邮电费等

公用经费10.53万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等

四、五指山市通什镇财政所2024“三公”经费预算情况说明

(一)五指山市通什镇财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据(如外事部门等)安排的2024年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)五指山市通什镇财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据(如外事部门等)安排的2024年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为无;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护0万元),与上年预算持平;公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平。计划接待00

五、关于五指山市通什镇财政所2024政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市通什镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是2024年政府性基金预算

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)0年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无2024年政府性基金预算。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2024年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无2024年政府性基金预算。

六、关于五指山市通什镇财政所2024收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,五指山市通什镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出五指山市通什镇财政所2024年收支总预算122.81万元。

七、关于五指山市通什镇财政所2024收入预算情况说明

五指山市通什镇财政所2024年收入预算122.81万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入122.81万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加22.69万元,主要是工作任务增加、人员工资正常晋升、社保基数变动和人员增加。

八、关于五指山市通什镇财政所2024支出预算情况说明

五指山市通什镇财政所2024年支出预算122.81万元,其中:基本支出107.81万元,占87.79%;项目支出15万元,占12.21%。比上年预算数增加22.69万元,主要是工作任务增加、人员工资正常晋升、社保基数变动和人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024五指山市通什镇财政所等的机关运行经费预算13.92万元。

(二)政府采购情况

2024五指山市通什镇财政所政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,五指山市通什镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024五指山市通什镇财政所4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算15万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

通什财政所2024年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
友情链接

版权所有:五指山市人民政府网    中文域名:五指山市人民政府办公室.政务
主办单位:五指山市人民政府办公室    开发维护:开普云
琼ICP备05000041    政府网站标识码:4690010001    互联网新闻信息许可证编号:46120200004
琼公网安备  46900102000001号

手机版 | 电脑版

版权所有:五指山市人民政府网
主办单位:五指山市人民政府办公室
技术支持:开普云